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宜春市委政策研究室2015年收支预算总表、支出预算表及“三公经费”预算表

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 收支预算总表

填报单位:宜春市委政策研究室         单位:万元
                         
项目 预算数 按支出项目类别 预算数 按支出功能科目 预算数
一、财政拨款 156.93 一、基本支出 85.93 一般公共服务支出 128.84
    经费拨款(补助) 156.93     工资福利支出 50.23   其他共产党事务支出(一般公共服务支出) 128.84
    纳入预算的政府性基金收入 0.00     日常公用支出 10.88     行政运行(其他共产党事务支出) 57.84
    纳入预算的行政事业性收费收入 0.00     对个人和家庭补助支出 24.82     一般行政管理事务(其他共产党事务支出) 71.00
    其他 0.00 二、项目支出 71.00 社会保障和就业支出 22.81
二、事业收入 0.00     行政事业性项目支出 71.00   行政事业单位离退休 19.54
三、事业单位经营收入 0.00     生产建设性项目支出 0.00     归口管理的行政单位离退休 19.54
四、其他收入 0.00     其他项目支出 0.00   其他社会保障和就业支出 3.27
五、附属单位上缴收入 0.0000 三、直接成本支出 0.00     其他社会保障和就业支出 3.27
六、上级补助收入 0.0000 四、对附属单位补助支出 0.00 住房保障支出 5.28
    五、上缴上级支出 0.00   住房改革支出 5.28
            住房公积金 5.28
        0 0.00
        0 0.00
           
           
        0 0.00
        0 0.00
        0 0.00
        0 0.00
        0 0.00
本年收入合计 156.93 本年支出合计 156.93 本年支出合计 156.93
七、用事业基金弥补收支差额 0.00 六、结转下年 0.00 结转下年 0.00
八、上年结转 0.00        
    经费拨款结转 0.00        
    政府性基金结转 0.00        
    其他资金结转 0.00        
           
收入总计 156.93 支出总计 156.93 支出总计 156.93
支出预算总表
填报单位:宜春市委政策研究室   单位:万元
单位编码 科目     单位名称(科目) 合计 基本支出       项目支出       直接成本支出 对附属单位补助支出 上缴上级支出
小计 工资福利支出 日常公用支出 对个人和家庭补助支出 小计 行政事业性项目支出 生产建设性项目支出 其他项目支出
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
        合计 156.93 85.93 50.23 10.88 24.82 71.00 71.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        宜春市委政策研究室 156.93 85.93 50.23 10.88 24.82 71.00 71.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
          宜春市委政策研究室本级 156.93 85.93 50.23 10.88 24.82 71.00 71.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
519001 201 36 01     行政运行(其他共产党事务支出) 57.84 57.84 46.96 10.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      02     一般行政管理事务(其他共产党事务支出) 71.00 0.00 0.00 0.00 0.00 71.00 71.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  208 05 01     归口管理的行政单位离退休 19.54 19.54 0.00 0.00 19.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    99       其他社会保障和就业支出 3.27 3.27 3.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  221 02       住房公积金 5.28 5.28 0.00 0.00 5.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2015年宜春市本级“三公”经费预算统计表
     
部门名称:市委政研室   单位:万元
项目 2014年预算数 2015年预算数
合计 22.40  22.40 
1、因公出国(境)费用 5.00  5.00 
    其中:财政拨款 5.00  5.00 
          其他资金    
2、公务接待费 8.90  8.90 
    其中:财政拨款 8.90  8.90 
          其他资金    
3、公务用车费 8.50  8.50 
(1)公务用车运行维护费 8.50  8.50 
    其中:财政拨款 8.50  8.50 
          其他资金    
(2)公务用车购置    
    其中:财政拨款    
          其他资金    
     

    注:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。(3)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

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